新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
4月30日,仁度生物发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。
报告显示,公司2024年全年营业收入为1.77亿元,同比增长7.87%;归母净利润为-781.22万元,同比下降194.59%;扣非归母净利润为-1955.99万元,同比下降89.93%;基本每股收益-0.2元/股。
公司自2022年3月上市以来,已经现金分红3次,累计已实施现金分红为1671万元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对仁度生物2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为1.77亿元,同比增长7.87%;净利润为-781.22万元,同比下降194.59%;经营活动净现金流为2438.72万元,同比增长41.85%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 归母净利润增速持续下降。近三期年报,归母净利润同比变动分别为-63.89%,-64.6%,-194.59%,变动趋势持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
归母净利润(元) | 2333.14万 | 825.93万 | -781.22万 |
归母净利润增速 | -63.89% | -64.6% | -194.59% |
• 扣非归母净利润大幅下降。报告期内,扣非归母净利润为-0.2亿元,同比大幅下降89.93%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
扣非归母利润(元) | 493.96万 | -1029.85万 | -1955.99万 |
扣非归母利润增速 | -91.39% | -308.49% | -89.93% |
• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比增长7.87%,净利润同比下降194.59%,营业收入与净利润变动背离。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 3.04亿 | 1.64亿 | 1.77亿 |
净利润(元) | 2333.14万 | 825.93万 | -781.22万 |
营业收入增速 | 3.95% | -45.89% | 7.87% |
净利润增速 | -63.89% | -64.6% | -194.59% |
• 近三年净利润首次亏损。报告期内,净利润出现负数,为-781.2万元。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净利润(元) | 2333.14万 | 825.93万 | -781.22万 |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为79.49%,同比下降2.18%;净利率为-4.4%,同比下降187.69%;净资产收益率(加权)为-0.83%,同比下降196.51%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率下降。报告期内,销售毛利率为79.49%,同比下降2.18%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售毛利率 | 65.53% | 81.38% | 79.49% |
销售毛利率增速 | -12.19% | 24.19% | -2.18% |
• 销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为7.68%,5.02%,-4.4%,变动趋势持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售净利率 | 7.68% | 5.02% | -4.4% |
销售净利率增速 | -65.27% | -34.58% | -187.69% |
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为-0.83%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净资产收益率 | 2.97% | 0.86% | -0.83% |
净资产收益率增速 | -88.46% | -71.04% | -196.51% |
• 净资产收益率持续下降。近三期年报,加权平均净资产收益率分别为2.97%,0.86%,-0.83%,变动趋势持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净资产收益率 | 2.97% | 0.86% | -0.83% |
净资产收益率增速 | -88.46% | -71.04% | -196.51% |
• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为-0.85%,三个报告期内平均值低于7%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
投入资本回报率 | 3.72% | 0.86% | -0.85% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为8.29%,同比下降4.88%;流动比率为11.89,速动比率为11.55;总债务为190.85万元,其中短期债务为190.85万元,短期债务占总债务比为100%。
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为585.8万元,较期初变动率为121.85%。
项目 | 20231231 |
期初预付账款(元) | 264.06万 |
本期预付账款(元) | 585.82万 |
• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长121.85%,营业成本同比增长18.05%,预付账款增速高于营业成本增速。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
预付账款较期初增速 | -21.29% | -36.72% | 121.85% |
营业成本增速 | 41.2% | -70.78% | 18.05% |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为2.81,同比增长55.31%;存货周转率为1.35,同比增长24.98%;总资产周转率为0.17,同比增长12.84%。
从三费维度看,需要重点关注:
• 销售费用/营业收入高于行业均值。报告期内,销售费用/营业收入比值为50.67%,高于行业均值18.55%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售费用(元) | 1.23亿 | 9094.54万 | 8986.22万 |
营业收入(元) | 3.04亿 | 1.64亿 | 1.77亿 |
销售费用/营业收入 | 40.61% | 55.32% | 50.67% |
销售费用/营业收入行业均值 | 15.53% | 18.24% | 18.55% |
• 财务费用变动较大。报告期内,财务费用为-622.6万元,同比增长23.49%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
财务费用(元) | -439.99万 | -813.77万 | -622.63万 |
财务费用增速 | -197.77% | -84.95% | 23.49% |
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责任编辑:小浪快报